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2017年海南省省供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算公開說明
2017-03-22 11:03 來源: 省政府辦公廳 編輯: 趙秋云 【字體:   打印

目錄

  第一部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)概況

  一、 主要職能

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算表

  一、 財政撥款收支總表

  二、 一般公共預(yù)算支出表

  三、 一般公共預(yù)算基本支出表

  四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  五、 政府性基金預(yù)算支出表。

  六、 部門收支總表

  七、 部門收入總表

  八、 部門支出總表

  九、 項目支出績效信息表

  第三部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)概況

  一、 主要職能

  海南省供銷合作社隸屬海南省人民政府,為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,承擔(dān)著為“三農(nóng)”服務(wù)和全省供銷合作社系統(tǒng)經(jīng)營監(jiān)管職責(zé),是我省為“三農(nóng)”提供服務(wù)的最大合作經(jīng)濟(jì)組織。

  (一)貫徹執(zhí)行中共中央和國務(wù)院要求深化供銷合作社綜合改革的決定。

  (二)全供銷系統(tǒng)大力領(lǐng)辦和協(xié)辦農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織,科學(xué)組織農(nóng)民生產(chǎn),引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)入市場。

  (三)負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)、日用消費品經(jīng)營和再生資源回收利用等覆蓋全省城鄉(xiāng)的四大經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),構(gòu)建“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、集中配送、覆蓋全身、服務(wù)三農(nóng)”的流通格局。

  (四)負(fù)責(zé)化肥商業(yè)儲備工作,加強化肥儲備管理,緩解我省化肥供求的矛盾,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用費供應(yīng)。

  (五)組織建立測土配方施肥服務(wù)、農(nóng)村沼氣維修服務(wù)、農(nóng)業(yè)機械專業(yè)服務(wù)、農(nóng)民營銷培訓(xùn)服務(wù)等四個為農(nóng)“服務(wù)中心”

  (六)組建海南省農(nóng)產(chǎn)品運銷有限公司,利用全國供銷合作社系統(tǒng)的銷售網(wǎng)絡(luò),建立海南農(nóng)產(chǎn)品運銷長效機制。

  (一)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入省供銷社(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

  1、省供銷合作聯(lián)社信息中心

  第二部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算表

  (此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)另附表

  第三部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于省供銷社(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

  省供銷社(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算2541.06萬元。其中,收入包括一般公共預(yù)算本年收入2541.06萬元、政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出133.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.29萬元、住房保障支出79.98萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,896.7萬元、糧油物資儲備支出410萬元。

  二、關(guān)于省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

  省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2541.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加66.18萬元,主要是“新網(wǎng)工程”項目預(yù)算增加經(jīng)費。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  社會保障和就業(yè)(類)支出133.09萬元,占5.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出21.29萬元,占0.84%;住房保障(類)支出79.98萬元,占3.14%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1896.7萬元、占74.65%;糧油物資儲備支出410萬元,占16.13%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休等(款)歸口管理的行政單位離退休等(項)2017年預(yù)算數(shù)為133.09萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少297.94萬元,主要是用于發(fā)放離休人員工資福利經(jīng)費,2016年退休人員工資福利已由社保發(fā)放,不再做年初預(yù)算。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政、事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為21.29萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.06萬元,主要用于本部門的基本醫(yī)療保險繳費。

  3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為79.98萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加19.69萬元,主要用于本部門繳納住房公積金和發(fā)放購房補貼。

  4、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行、一般行政管理事務(wù)(項)1896.7萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加411.36萬元,主要用于供銷事務(wù)管理及“新網(wǎng)工程”專項經(jīng)費支出。

  5、糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)化肥儲備(項)410萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少70萬元,主要用于化肥商業(yè)儲備貼息經(jīng)費支出。

  三、關(guān)于省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為903.16萬元,其中:

  人員經(jīng)費753.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等;

  公用經(jīng)費150.12萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、國內(nèi)差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

  四、省供銷社(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  省供銷社(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為48.48萬元,其中:

  因公出國(境)經(jīng)費17.5萬元,較上年預(yù)算無增減變化。根據(jù)本部門工作需要,安排的2017年出國計劃,擬安排出國(境)組10次,出國(境)5人。省供銷社領(lǐng)導(dǎo)參加中華供銷總社統(tǒng)一組織安排的出國、學(xué)習(xí)、調(diào)研,以及到香港下屬企業(yè)公司調(diào)研、檢查運營情況的相關(guān)費用。

  公務(wù)用車購置及運行費30.53萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費30.53萬元),較上年預(yù)算增長3.67%。增長的主要原因包括:公務(wù)車使用年限長,車輛維修費用增加。截至2016年12月31日,我(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,2017年公務(wù)用車購置數(shù)為零。

  公務(wù)接待費3萬元,較上年預(yù)算下降72.22%。下降的主要原因包括:根據(jù)省委省政府厲行節(jié)約的要求,減少接待任務(wù)。結(jié)合2017年部門工作安排,預(yù)計2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次為27批次,接待人數(shù)為253人。

  五、關(guān)于省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

  省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,往年無政府性基金預(yù)算安排。

  (二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,往年無政府性基金預(yù)算安排。

  (三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,往年無政府性基金預(yù)算安排。

  六、關(guān)于省供銷社(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

  按照綜合預(yù)算原則,省供銷社(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要來源經(jīng)費撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、糧油物資儲備支出。省供銷社(部門)2017年收支總預(yù)算2541.06萬元。

  七、關(guān)于省供銷社(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

  省供銷社(部門)2017年收入預(yù)算2541.06萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費撥款收入2541.06萬元,占100%;

  八、關(guān)于省(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

  省(部門)2017年支出預(yù)算2541.06萬元,其中:基本支出903.16萬元,占35.54%;項目支出1637.9萬元,占64.46%。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  2017年省(部門)本級、省供銷合作聯(lián)社信息中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算150.12萬元。

  (二)政府采購情況

  2017年省(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6.74萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6.74萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,省供銷社(部門)本級及下屬預(yù)算單位共有車輛4輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機要通信應(yīng)急用車1輛、其他公務(wù)用車2輛。

  (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

  2017年省供銷社(部門)4個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算1637.9萬元,政府性基金預(yù)算0萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

  二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

  三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

  五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

  七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

  八、罰沒收入:指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

  九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

  十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

  十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

  十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

  十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):指省供銷社用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

  十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指用于綜合管理等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

  十五、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十七、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十八、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件:2017年省供銷社部門預(yù)算公開表

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